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Investing.com — 즈후(Zhihu Inc.)는 2026년 1분기에 강력한 실적을 발표하며 주목할 만한 수익성 회복을 강조했다. 전년 동기 대비 매출 감소에도 불구하고, 이 회사는 직전 분기 대비 상당한 성장을 달성하고 운영 효율성을 개선했다. 주가는 프리마켓 거래에서 소폭 상승하여 회사의 전략적 이니셔티브와 재무 건전성에 대한 긍정적인 투자 심리를 나타냈다.
주요 내용
- 즈후의 2026년 1분기 매출은 6억 5,160만 CNY로 전년 동기 대비 10.7% 감소했지만, 직전 분기 대비 성장을 보였다.
- 비GAAP 조정 순이익은 전년 동기 대비 147.2% 급증하여 1,720만 CNY를 기록했다.
- 매출총이익률은 직전 분기 대비 600 베이시스 포인트 개선된 59.6%를 기록했다.
- 주가는 프리마켓 거래에서 0.99% 상승했다.
기업 실적
즈후의 2026년 1분기 실적은 운영 효율성과 수익성으로의 전략적 전환을 보여준다. 전년 동기 대비 매출 감소를 기록했지만, 2025년 4분기 대비 직전 분기 성장은 유료 콘텐츠 및 IP 사업의 강력한 성과에 힘입은 것이다. 이는 콘텐츠 생태계 수익화 및 비즈니스 모델 개선에 대한 회사의 집중을 반영한다.
재무 하이라이트
- 매출: 6억 5,160만 CNY, 전년 동기 대비 10.7% 감소.
- 매출총이익: 3억 8,830만 CNY, 전년 동기 대비 13.9% 감소.
- 매출총이익률: 59.6%, 2025년 4분기 53.6%에서 개선.
- GAAP 순손실: 850만 CNY, 전년 동기 대비 15.6% 개선.
- 비GAAP 조정 순이익: 1,720만 CNY, 전년 동기 대비 147.2% 증가.
시장 반응
즈후의 주가는 프리마켓 거래에서 0.99% 상승하여 회사의 수익성 개선과 전략적 이니셔티브에 대한 투자자들의 낙관론을 반영했다. 주가는 52주 최고가 5.55와 최저가 2.57 사이에 위치하고 있어 추가 성장 여지가 있음을 시사하며, 이는 주목할 만한 성과이다.
전망 및 가이던스
즈후의 미래 지향적 전략은 콘텐츠 수익화 역량을 강화하고 IP 사업을 확장하는 데 중점을 둔다. 회사는 2026 회계연도에 0.1 USD, 2027 회계연도에 0.22 USD의 EPS를, 매출 전망치는 각각 3억 7,127만 USD와 3억 7,714만 USD로 예상하고 있다. 이러한 전망치는 즈후가 성장 궤도를 유지할 수 있다는 자신감을 보여준다.
경영진 코멘트
저우 위안(Zhou Yuan) CEO는 단기 지표보다는 지속 가능한 성장의 중요성을 강조하며, 장기적 가치 창출에 대한 회사의 전략적 초점을 강조했다. 그는 "운영 효율성 최적화 및 수익화 전략에 대한 우리의 노력은 수익성 회복에서 입증되었듯이 성과를 보이기 시작했습니다"라고 말했다.
위험 및 과제
- 지속적인 매출 감소: 직전 분기 대비 성장에도 불구하고, 전년 동기 대비 매출 감소는 과제로 남아있다.
- 시장 경쟁: 콘텐츠 및 IP 수익화 부문에서의 경쟁 심화.
- 경제 상황: 거시 경제적 압력은 소비자 지출 및 광고 매출에 영향을 미칠 수 있다.
질의응답
실적 발표 컨퍼런스 콜에서 애널리스트들은 즈후의 IP 사업 추가 강화 계획과 거시 경제 상황이 사업에 미칠 잠재적 영향에 대해 질의했다. 경영진은 이러한 위험을 완화하기 위해 콘텐츠 수익화 및 운영 효율성에 대한 전략적 투자를 지속할 것이라고 재차 강조했다.
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