오토바이, 해양 제품 및 로봇 공학 분야의 선도적인 일본 제조업체인 야마하 모터 주식회사(TYO: 7272)는 3분기 매출 증가에도 불구하고 2024년 12월 종료되는 회계연도의 연간 실적 전망을 하향 조정했습니다. 이는 경쟁적인 환경, 비용 상승, 일부 사업 부문의 예상보다 느린 회복세 때문입니다.
실적 발표에서 회사는 3분기 실적을 설명하고, 직면한 도전 과제를 논의하며, 중기 경영 계획에 대한 업데이트를 제공했습니다. 야마하 모터의 시타라 모토후미 부사장 겸 대표이사가 발표를 주도하고 이후 분석가와 언론의 질문에 답변했습니다.
주요 요점
- 전년 대비 3분기 매출은 증가했지만, 영업이익은 전년과 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 오토바이 사업은 신흥국에서 프리미엄 모델 출하량 증가로 인해 이익과 매출이 증가했습니다.
- 해양 사업은 생산 조정과 선외기 출하량 감소로 인해 매출과 이익이 감소했습니다.
- 로봇 사업 매출은 증가했으며, 생성형 AI 관련 반도체 제조 후공정 장비에 대한 수요 증가로 적자폭이 줄어들었습니다.
- 미국의 금리 인하와 가격 안정화가 향후 사업 전망에 영향을 미칠 수 있지만, 경쟁 환경은 여전히 치열하고 비용은 상승하고 있습니다.
- 야마하 모터는 2024년 12월 종료되는 회계연도의 연간 실적 전망을 하향 조정했습니다.
- 회사의 배당 전망은 변경되지 않았습니다.
회사 전망
- 야마하 모터는 경쟁사의 공급 증가와 수요 감소로 인해 경쟁 환경이 계속될 것으로 예상합니다.
- 해상 운임, 원자재 비용, 인건비 및 기타 비용의 상승이 회사 실적에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
- 증가하는 비용에 대응하기 위해 적절한 비용 통제 조치가 필요합니다.
부정적 하이라이트
- RV 및 SPV 사업은 재고 조정으로 인해 생산 감소가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 해양 사업에서 예상보다 약한 수요와 지속적인 재고 조정이 있습니다.
- 로봇 사업은 초기 예상보다 수요 회복이 더디게 나타났습니다.
긍정적 하이라이트
- 오토바이 판매는 특히 브라질, 인도, 인도네시아에서 프리미엄 모델 공급이 안정화되면서 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
- 유럽, 미국, 베트남에서 판매량이 증가했습니다.
- 야마하 모터는 사업 구조 검토에 적극적으로 참여하고 있으며 다음 회계연도에 새로운 출발을 목표로 하고 있습니다.
미달 사항
- 3분기 영업이익은 매출 증가에도 불구하고 전년과 비슷한 수준이었습니다.
- 모회사 소유주에게 귀속되는 순이익은 전년 대비 95% 수준으로 감소했습니다.
- 회사는 연간 이익 전망을 하향 조정해야 했습니다.
Q&A 하이라이트
- Q&A 세션에서는 분석가와 언론의 다양한 우려사항을 다루었으며, 현재의 경제적 도전에 대처하기 위한 회사의 전략과 미래 성장을 위한 계획에 초점을 맞추었습니다.
야마하 모터의 비용 통제와 생산 효율성 개선에 대한 노력, 그리고 성장을 위한 투자는 다가오는 회계연도의 주요 전략입니다. 회사는 또한 2025년 1월에 새로운 인사 시스템을 도입하여 직원들의 경력을 확대하고 혁신을 장려할 계획입니다. 제품 개발 측면에서 야마하 모터는 Caterham과 새로운 EV 스포츠 쿠페 프로젝트를 협력하고 있으며, 새로운 전동 휠체어 유닛을 출시할 예정입니다.
회사의 상세한 부문별 분석에 따르면 오토바이와 금융 서비스 사업은 매출과 이익 증가가 예상되는 반면, 해양, 로봇, RV, SPV 사업은 다양한 도전에 직면해 있습니다. 야마하 모터는 시장 상황과 소비자 수요에 맞춰 사업 전략을 조정하는 데 계속 집중하고 있습니다.
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