는 2024년 1분기에 손실이 축소되고 매출이 성장했다고 발표했습니다. 전 분기의 170만 달러 손실에 비해 50만 달러로 손실이 줄어든 조정 EBITDA가 크게 개선되었습니다. 매출은 23% 증가한 1,810만 달러를 기록했습니다.
Greenlane은 판매 파이프라인을 구매 주문으로 전환하고 올해 안에 플러스 조정 EBITDA를 달성할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다. 또한 브라질에서의 협업으로 로열티 수익원이 시작되고 영국 자회사를 매각한 후 핵심 비즈니스에 집중하고 있다는 점도 강조했습니다.
주요 내용
- 조정 EBITDA 손실이 170만 달러에서 50만 달러로 감소했습니다.
- 2024년 1분기 매출은 23% 증가한 1,810만 달러를 기록했습니다.
- 분기 말 기준 영업 주문 잔고는 2,400만 달러를 기록했습니다.
- Greenlane Renewables U.K. Limited 자회사를 매각했습니다.
- 연간 조정 EBITDA가 플러스를 기록할 것으로 예상합니다.
- 브라질 ZEG 바이오가스와의 협업으로 인한 로열티 수익을 인식하기 시작했습니다.
회사 전망
- 올해 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 플러스 달성을 목표로 합니다.
- 판매 파이프라인을 구매 주문으로 전환할 것으로 예상.
- 프로젝트 초기 몇 달 동안 매출 증가 예상.
- 애프터케어 서비스 부문은 커미셔닝 이후 신규 계약으로 성장할 것으로 예상.
- 프로젝트 수요에 따라 인력 수준을 조정할 계획.
약세 하이라이트
- 대규모 프로젝트에서 낮은 마진이 관찰되었습니다.
- 계약 활동 완료에 따라 수익 인식이 좌우되어 분기별 실적에 변동성이 발생할 수 있습니다.
- 영국 비즈니스가 감소하고 있어 전체 수익에 영향을 미치고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 향후 몇 달 내에 운영될 예정인 프로젝트가 고객을 유치하고 모멘텀을 창출할 가능성이 높습니다.
- 상당한 영업 활동 파이프라인이 보고되었습니다.
- 북미 지역에서 반복 서비스 매출의 성장이 예상됩니다.
미스
- 매출 성장에도 불구하고 조정 EBITDA 기준으로는 여전히 손실을 기록했습니다.
- 손익 계산서에서 영국 사업부를 제거함에 따라 수익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 프로젝트의 설계 및 시공 단계에 대해 논의했습니다.
- 프로젝트가 납품되고 시운전됨에 따라 사후 관리 서비스 계약이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 인력 수준은 안정적으로 유지되지만 프로젝트 요구 사항에 따라 조정될 예정입니다.
요약하자면, 그린레인 리뉴어블은 전략적 매각과 핵심 운영 강화에 중점을 두고 변화의 국면을 헤쳐나가고 있습니다. 회사 경영진은 영업 파이프라인과 특히 북미 시장에서 프로젝트 기반 수익 증가 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다. 새로운 프로젝트의 온라인화와 사후 관리 서비스의 확장에 대한 기대감으로 Greenlane Renewables는 향후 몇 달 동안 더욱 수익성 높은 궤도에 오를 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
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