글로벌 정보통신기술 기업인 후지쯔 (TYO: 6702)가 2024 회계연도 2분기 실적을 발표했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 0.9% 소폭 증가한 ¥1,696.6 billion을 기록했으며, 서비스 솔루션 부문이 주요 성장 동력이 되었습니다.
후지쯔의 2분기 조정 영업이익은 전년 대비 56.6% 대폭 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 다케시 이소베 CFO는 수익성 개선과 성장 이니셔티브에 대한 회사의 집중을 강조했으며, 특히 국가 안보 관련 거래와 디지털 전환 서비스 분야를 언급했습니다.
주요 요점
- 후지쯔의 매출은 0.9% 증가한 ¥1,696.6 billion을 기록했으며, 서비스 솔루션이 성장을 주도했습니다.
- 조정 영업이익은 56.6% 급증하여 사상 최고치인 ¥88.7 billion을 기록했습니다.
- 회사는 현대화 사업에서 69%의 매출 증가와 Fujitsu Uvance 주문에서 30% 이상의 성장을 경험했습니다.
- 해외 매출 감소에도 불구하고, 회사는 특히 국가 안보 관련 거래에서 추가 성장을 기대하고 있습니다.
- 후지쯔는 연간 매출 전망을 ¥3,760 billion으로, 조정 영업이익 목표를 ¥303 billion으로 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 후지쯔는 회계연도 하반기에 특히 대규모 국가 안보 관련 거래에서 성장을 예상하고 있습니다.
- Uvance의 매출 목표는 2024 회계연도에 ¥450 billion, 2025 회계연도까지 ¥700 billion으로 설정되었습니다.
- 회사는 성장 이니셔티브에 적극적으로 투자하고 있으며 모든 부문에서 수익성 개선에 집중하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 저수익 사업 분리로 인해 해외 매출이 4% 감소했습니다.
- 하드웨어 솔루션 부문은 4.4%의 매출 감소를 경험했습니다.
- 유비쿼터스 솔루션은 16.9%의 매출 감소를 보였습니다.
긍정적 하이라이트
- 서비스 솔루션 부문은 일본에서 7%의 매출 증가를 보고했습니다.
- 조정 영업이익률이 4.7%로 개선되었습니다.
- 디바이스 솔루션 매출은 3.3% 증가했으며, 이익은 ¥4.1 billion 증가했습니다.
미달 사항
- 회사는 인적 자원 전환을 위한 자체 제작 지원 시스템 확대로 인해 ¥20 billion의 일회성 손실을 기록했습니다.
- 디바이스 솔루션 부문의 수요 회복은 예상보다 느렸습니다.
Q&A 하이라이트
- 연결 실적과 서비스 솔루션에 대한 시장 수요는 예상에 부합했습니다.
- 일본의 상반기 주문은 전년과 비슷한 수준이었으며, 하반기에도 수요에 큰 변화는 없을 것으로 예상됩니다.
- 2024 회계연도의 재무 전망은 변동 없이 유지되며, 예상 매출은 ¥3,760 billion, 조정 영업이익은 ¥303 billion입니다.
후지쯔의 디지털 전환 강화에 대한 의지는 2024 회계연도까지 서비스 솔루션에 ERP 시스템을 구현하려는 계획에서 잘 드러납니다. 회사의 수익성 개선과 중기 사업 계획 실행에 대한 집중은 향후 실적 향상을 이끌 것으로 예상됩니다. 일부 차질에도 불구하고, 후지쯔의 전반적인 전략과 전망은 초기 목표 달성과 기업 가치 향상을 위한 궤도에 있음을 시사합니다.
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