후지쯔(Fujitsu Limited)(도쿄증권거래소: 6702)가 1분기 재무실적 발표회에서 서비스 솔루션 부문의 견고한 실적을 바탕으로 2024 회계연도를 순조롭게 시작했다고 밝혔다. 후지쯔는 일본 내 DX 및 현대화 서비스에 대한 높은 수요에 힘입어 이 부문 매출이 전년 동기 대비 7.8% 증가한 5016억 엔을 기록했다고 발표했다.
서비스 솔루션의 조정 영업이익은 전년 대비 140억 엔이 증가한 349억 엔을 기록했습니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 후지쯔의 연결 매출은 3.8% 성장한 8,300억 엔을 기록했으며, 지속적인 성장을 위한 확장 및 투자에 대한 노력을 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 서비스 솔루션 부문은 글로벌 솔루션 매출이 23.8% 증가하면서 매출과 수익이 크게 증가했습니다.
- 하드웨어 솔루션 매출은 5.4% 증가했지만 비용 증가와 수익성 있는 거래 감소로 인해 영업 손실에 직면했습니다.
- 유비쿼터스 솔루션 매출은 18.5% 감소한 반면, 디바이스 솔루션은 6.2%의 매출 증가를 기록했습니다.
- 핵심 잉여현금흐름은 감소했지만 잉여현금흐름은 1,304억 엔으로 증가했습니다.
- 후지쯔의 2024 회계연도 재무 전망은 매출 3조 7,600억 엔, 조정 영업이익 3,300억 엔입니다.
- AI 서비스 및 네트워크 제품 개발에 대한 지속적인 투자를 위해 코히어 컴퍼니와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
- 서비스 솔루션 사업 부문의 총 마진은 약 40%이며, 포트폴리오 확장을 통해 수익성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 후지쯔는 2025년까지 전체 매출의 30%를, 2030년에는 50%에 가까운 비중을 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 매출 총이익률을 확대하고 수익 목표를 달성하는 데 주력하고 있습니다.
- 2024 회계연도에 3조 7,600억 엔의 예상 매출과 3,300억 엔의 조정 영업이익을 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
약세 하이라이트
- 글로벌 솔루션 하위 부문과 국제 서비스 솔루션 부문에서 영업 손실이 보고되었습니다.
- 유비쿼터스 솔루션은 유럽에서의 사업 종료로 인해 상당한 매출 감소를 보였습니다.
- 4분기와 회계연도 하반기에 실적이 약세를 보였으며, 수치 증가에 집중할 필요가 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 일본에서의 DX 및 현대화 서비스에 대한 강력한 수요가 성장에 기여했습니다.
- 디바이스 솔루션 부문은 엔화 약세의 혜택을 받아 매출과 수익이 모두 증가했습니다.
- 코히어 컴퍼니와의 전략적 파트너십은 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
미스
- 핵심 잉여 현금 흐름이 1,677억 엔으로 감소했습니다.
- 기술 발전에 발맞춰 컨설턴트를 채용하고 리소스와 인재를 확보하는 데 어려움을 겪었습니다.
Q&A 하이라이트
- 이소베 다케시는 총 투자에 대한 질문에 답하면서 대부분의 투자가 하반기에 이루어질 것이라고 말했습니다.
- 후지쯔는 내부 인력을 컨설턴트로 전환하는 옵션을 모색하고 있으며 컨설턴트 수요를 충족하기 위해 M&A를 고려하고 있습니다.
- 또한 고객에게 가치를 제공할 수 있도록 서비스 계약 및 잠재적 가격 인상과 관련하여 VMware와 협상 중입니다.
후지쯔의 실적 발표에서는 회사의 회복력과 성장 및 수익성 강화를 위한 전략적 이니셔티브가 강조되었습니다. 후지쯔는 서비스 솔루션 제품군을 확장하고 역동적인 시장 환경의 과제를 해결하는 데 중점을 두어 장기적인 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.