SoftBank Corporation(도쿄증권거래소: 9984)은 2024년 3월 31일에 마감된 회계연도의 재무 실적이 상향 조정된 예상치를 뛰어넘는 호실적을 발표했습니다. 모바일 매출은 증가세를 보이며 1년 전에 목표를 달성했고, 결제 서비스인 PayPay는 연간 수익성을 달성했습니다. 소프트뱅크는 성장 부문에 대한 투자에 집중하면서 다음 회계연도에도 이러한 성장세를 이어갈 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 소프트뱅크는 매출과 이익 증가로 수정된 전망치를 뛰어넘었습니다.
- 모바일 매출은 예정보다 빠르게 증가했고, PayPay는 연간 수익성을 달성했습니다.
- 엔터프라이즈 부문에서 두 자릿수 성장과 미디어 및 EC 부문의 개선이 있었습니다.
- 전력 거래 감소로 인한 소비자 부문 매출 감소에도 불구하고 전체 영업 이익은 증가했습니다.
- 순이익은 큰 폭으로 증가했으며 순차입금 비율도 개선되었습니다.
- 소프트뱅크는 페이페이의 수익성을 강화할 계획이며 2024회계연도와 2025회계연도에는 더 높은 매출과 이익을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 소프트뱅크는 2024 회계연도와 2025 회계연도의 성장을 위해 투자하면서 중기 목표를 달성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 회사는 매출과 이익이 증가할 것으로 예상하며 배당금은 주당 86엔으로 유지할 예정입니다.
- 플랫폼으로서의 R&D와 서비스 제공에 중점을 둔 것이 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 데이터 센터 사업의 수익성은 다음 중기 계획에 따라 개선될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 소비자 부문은 전력 거래 감소로 인해 수익이 감소했습니다.
- 페이페이는 금융 부문에서 성장세를 보였지만 여전히 손실을 보고 있습니다.
- 데이터 센터 사업은 여전히 투자 단계에 있으며 2024 회계연도 이후에 수익성이 발생할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 엔터프라이즈 부문은 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 미디어 및 EC 부문은 비용 최적화와 전략적 효과로 인해 개선되었습니다.
- 금융 부문이 성장세를 보이며 전반적인 긍정적인 실적에 기여했습니다.
미스
- R&D를 위한 엔지니어 고용의 필요성으로 인해 비용 증가가 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 소프트뱅크는 나라 및 토모코마이 데이터 센터를 통신 분야 설비투자에 포함시킬 계획입니다.
- A급 주식 발행 또는 신디케이트론과 같은 자금 조달 옵션이 고려되고 있습니다.
- 올해 총 투자액은 약 1,500억 엔으로, 그레이스 호퍼와 같은 프로젝트에 구체적으로 할당되어 있습니다.
- 소프트뱅크는 개정된 상법이 매출 공제에 미치는 영향에 대해 언급하며 디바이스 측면의 개선 사항을 언급했습니다.
소프트뱅크의 재무 결과는 특히 모바일 및 결제 서비스 부문에서 성장과 투자에 전략적으로 집중하고 있음을 보여줍니다. 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성한 것은 강력한 운영 성과와 향후 회계연도에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다. 플랫폼으로서의 서비스 제공과 AI 및 데이터 센터에 대한 지속적인 투자 계획을 통해 SoftBank는 지속적인 성장과 수익성을 위한 입지를 다지고 있습니다.
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